Решение №23/1 от 15.11.2022 года."О проекте бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

 

Совет Старокакерлинского сельского поселения

 Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

 

РЕШЕНИЕ                                                                    КАРАР

15 ноября 2022 года                                                       №23/1              

 

О проекте бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Старокакерлинского сельского поселения   Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 4001,82 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме    4001,82 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета   Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме     0       тыс. рублей.

      2. Утвердить основные характеристики бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год в сумме 4076,976 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 4145,148 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год в сумме 4076,976 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 98,6 тыс. рублей, на 2025 год в  сумме  4145,148 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 100,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального района Республики Татарстан на 2024год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  0 тыс. рублей.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 2

         1. Утвердить по состоянию на 1 января 2024 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме   0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2026 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского    муниципального района Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита Старокакерлинскогосельского поселения  Дрожжановского  муниципального  района Республики Татарстанна 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

  Статья 3

Утвердить  прогнозируемые объемы доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2   к настоящему Решению.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального района Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального  района Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов согласно приложению №4  к настоящему Решению.

        3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 5

Учесть в бюджете Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан   объем дотаций из   бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023 году в сумме 3260,126 тыс. рублей,

в 2024 году в сумме 3246,676 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 3301,648 тыс. рублей.

Статья 6

1.Учесть в бюджете Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан объем субвенций из бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в 2023 году в сумме 126,420 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 132,376 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 137,248 тыс. рублей.

Статья 7

Органы местного самоуправления Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2025 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан, а также работников муниципальных казенных учреждений.

Статья  8

Установить что, остатки средств бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 1 января 2023 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, направляются в 2023 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан соответствующего решения.

Статья 9

         Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 10

         Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

 

Глава Старокакерлинского

сельского поселения, председатель Совета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан                                                     Фаткуллин Р.Ф.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 1

к решению Совета «О проекте бюджета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

№   от

Таблица 1

Источники   финансирования дефицита бюджета

Старокакерлинского  сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на 2023 год.

 

Наименование показателя

Код  показателя

Сумма  тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

 

01 00 00 00 00 0000 000

 

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0

Увеличение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 500

-4001,82

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 510

-4001,82

Уменьшение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 600

4001,82

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 610

4001,82

 

 

 

 

 

                                Источники   финансирования дефицита бюджета

Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2024-2025 годов.

                                                                                                                     в тыс. рублей

Наименование показателя

Код  показателя

2024год

2025 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

 

01 00 00 00 00 0000 000

 

0

 

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0

0

Увеличение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 500

-4076,976

-4145,148

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 510

-4076,976

-4145,148

Уменьшение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 600

4076,976

4145,148

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 610

4076,976

4145,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к решению Совета «О проекте  бюджета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

№   от

Таблица 1

 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета

Старокакерлинского   сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан на 2023год.

 тыс. рублей

Наименование

Код  доходов 

Сумма

тыс. руб.

 Налоговые и неналоговые доходы

10000000 00 0000 000

743,70

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000

66,0

Налог на доходы физических лиц

101 02000 01 0000 110

66,0

Налоги на совокупный доход

1 05 00000 00 0000 000

25,70

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

25,70

Налоги на имущество

106 0000000 0000 000

 

Налог на имущество физических лиц

106 0100000 0000 110

79,0

Земельный налог

106 06000000000 110

533,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

  1 06 06033 10 1000 110

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

  1 06 06043 10 1000 110

 

Государственная пошлина, сборы

108 00000 00 0000 110

2,0

Государственная пошлина за совершение  нотариальных действий должностными  лицами органов местного  самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение  нотариальных  действии

 

10804020010000 110

2,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000

36,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 11 0503500 0000 120

36,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 140

0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 02020 02 0000 140

0,00

Безвозмездные  поступления

2 00 00000 00 0000 000

3260,12

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации

2 02 00000 00 0000 000

3133,7

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов  муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

3133,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

126,42

ВСЕГО  ДОХОДОВ

 

4001,82

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2024-2025 годов

тыс. рублей

Наименование

Код  доходов 

 

2024

 

2025

 Налоговые и неналоговые доходы

10000000 00 0000 000

830,3

843,50

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000

128

135,3

Налог на доходы физических лиц

 101 02000 01 0000 110

128

135,30

Налоги на совокупный доход

1 05 00000 00 0000 000

25,7

29,7

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

25,7

29,7

Налоги на имущество

106 00000 00 0000 000

73,0

74,9

Налог на имущество физических лиц

106 01000 00 0000 110

73,0

74,9

Земельный налог

106 06000 00 0000 110

563,6

563,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

   1 06 0633 10 1000 110

190,5

190,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

   1 06 06043 10 1000 110

373,1

373,1

Государственная пошлина, сборы

108 00000 00 0000 110

2,0

2,0

Государственная пошлина за совершение  нотариальных действий должностными  лицами органов местного  самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение  нотариальных  действии

 

108 04020 01 0000 110

2,0

2,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000

36,0

36,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 11 0503500 0000 120

36,0

36,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 140

2,0

2,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 02020 02 0000 140

2,0

2,0

Безвозмездные  поступления

2 00 00000 00 0000 000

3246,676

3301,648

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации

2 02 00000 00 0000 000

3114,3

 

3164,4

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов  муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

3114,3

 

3164,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований

2 02 35118 10 0000 150

132,376

137,248

ВСЕГО  ДОХОДОВ

 

4076,976

4145,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к решению Совета «О проекте бюджета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025годов»

№   от

Таблица 1

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

 

 

Наименование показателя

Рз

ПР

КЦСР

КВР

Сумма тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

01

00

 

 

1508,4

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

01

02

 

 

517,6

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

517,6

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

517,6

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными

внебюджетными фондами

01

02

9900002030

100

517,6

Функционирование органов исполнительной

власти

01

04

 

 

561

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

561

Центральный аппарат

01

04

9900002040

 

561

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

392,8

 

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

9900002040

200

138,2

 

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

800

30,0

 

Другие общегосударственные расходы

01

13

 

 

429,8

 

Непрограммные направления расходов

01

13

9900000000

 

429,8

 

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений

01

13

9900029900

 

409,8

 

Расходы на выплату персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

 

01

13

9900029900

100

409,8

 

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

01

 

13

 

9900002950

 

20,0

 

Иные бюджетные ассигнования

01

 

13

 

9900002950

800

20,0

 

Национальная оборона

02

00

 

 

126,42

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

126,42

 

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

126,42

 

Осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

02

03

9900051180

 

126,42

 

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

115,72

 

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

10,6

 

Национальная экономика

04

00

 

 

100

 

Водное хозяйство

04

06

 

 

100

Непрограммные направления расходов

04

06

9900000000

 

100

Расходы на содержание и ремонт ГТС

04

06

9900090430

 

100

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

04

06

9900090430

200

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

 

 

1194,8

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального района»

05

03

 

 

1084,8

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

05

03

 Б100078010

 

518,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078010

200

518,0

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

05

03

Б100078050

 

566,8

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078050

200

566,8

 

Иные бюджетные ассигнования

05

 

01

 

Б100078050

800

0,0

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

05

 

01

 

9900002950

 

112,0

Иные бюджетные ассигнования

05

 

01

 

9900002950

800

110,0

  Культура, кинематография

08

00

 

 

1072,2

Культура

08

01

 

 

1072,2

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

0800000000

 

831,9

Обеспечение деятельности клубов и

культурно-досуговых центров

08

01

0800000000

 

831,9

Дом культуры и сельские клубы

08

01

0840144091

 

831,9

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения

государственных(муниципальных) нужд

08

 

01

 

0840144091

 

200

 

791,9

Иные бюджетные ассигнования

08

 

01

 

0840144091

 

800

40,0

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

08

 

01

 

9900002950

 

240,3

Иные бюджетные ассигнования

08

 

01

 

9900002950

800

240,3

ВСЕГО расходов

 

 

 

 

4001,82

                     

 

 

Таблица 2

 

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджетов

на плановый период 2024-2025 годов

тыс. рублей

Наименование

Рз

ПР

КЦСР

КВР

2023г

2024г

Общегосударственные вопросы

01

00

 

 

1551,0

1590,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

523,5

532,2

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

523,5

532,2

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

523,5

532,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9900002030

100

523,5

532,2

 

Функционирование органов исполнительной власти

01

04

 

 

587,7

618,6

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

587,7

618,6

Центральный аппарат

01

04

9900002040

 

387,7

618,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

414,0

429,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

9900002040

200

143,7

159,5

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

800

30,0

30,0

Другие общегосударственные расходы

01

13

 

 

439,8

439,8

Непрограммные направления расходов

01

13

9900000000

 

439,8

439,8

Обеспечение деятельности подведомственныхучреждений

01

13

9900029900

 

409,8

409,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций  государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9900029900

100

409,8

409,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

01

13

9900002950

 

30,0

30,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9900002950

800

30,0

30,0

Национальная оборона

02

00

 

 

132,376

137,248

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

132,376

137,248

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

132,376

137,248

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

9900051180

 

132,376

137,248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

121,678

126,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

10,698

10,698

Национальная экономика

04

00

 

 

126,3

126,3

Водное хозяйство

04

06

 

 

126,3

126,3

Непрограммные направления расходов

04

06

9900000000

 

126,3

126,3

Расходы на содержание и ремонт ГТС

04

06

9900090430

 

126,3

126,3

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

04

06

9900090430

200

126,3

126,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

 

 

1218,7

1238,7

Благоустройство

05

03

 

 

1218,7

1238,7

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

05

03

Б100000000

 

1108,7

1128,7

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

  05

 03

 Б100078010

 

538,7

550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078010

200

538,7

550,2

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

05

03

Б100078050

 

570,0

578,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078050

200

570,0

578,5

Иные бюджетные ассигнования

05

03

Б100078050

800

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

05

03

9900002950

 

110,0

110,0

Иные бюджетные ассигнования

05

03

9900002950

800

110,0

110,0

Культура, кинематография

08

00

 

 

1046,6

1050,3

Культура

08

01

 

 

1046,6

1050,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

0800000000

 

836,3

840,0

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08

01

0840100000

 

836,3

840,0

 

Дом культуры и сельские клубы

08

01

0840144091

 

836,3

840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

08

01

0840144091

200

836,3

840

Иные бюджетные ассигнования

08

01

0840144091

800

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

08

01

9900002950

 

210,3

210,3

Иные бюджетные ассигнования

08

01

9900002950

800

210,3

210,3

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

4074,976

4143,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к решению Совета «О проекте бюджета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

№   от

Таблица 1

 

Ведомственная структура расходов бюджета Старокакерлинского

  сельского поселения Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

 

Наименование показателя

КВСР

Рз

ПР

КЦСР

КВР

Сумма тыс. рублей

Исполнительный комитет Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан

917

 

 

 

 

4001,82

Общегосударственные вопросы

917

01

00

 

 

1508,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

917

01

02

 

 

517,6

Непрограммные направления расходов

917

01

02

9900000000

 

517,6

Глава муниципального образования

917

01

02

9900002030

 

517,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

02

9900002030

100

517,6

Функционирование органов исполнительной власти

917

01

04

 

 

561,0

Непрограммные направления расходов

917

01

04

9900000000

 

561,0

Центральный аппарат

917

01

04

9900002040

 

561,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

04

9900002040

100

392,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

9900002040

200

138,2

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

9900002040

800

30,0

Другие общегосударственные расходы

917

01

13

 

 

429,8

Непрограммные направления расходов

917

01

13

9900000000

 

429,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

01

13

9900029900

 

409,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

13

9900029900

100

409,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

01

13

9900002950

 

30,0

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

9900002950

800

30,0

Национальная оборона

917

02

00

 

 

126,42

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

917

02

03

 

 

126,42

Непрограммные направления расходов

917

02

03

9900000000

 

126,42

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

917

02

03

9900051180

 

126,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

02

03

9900051180

100

115,722

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

02

03

9900051180

200

10,698

Национальная экономика

917

04

00

 

 

100,0

Водное хозяйство

917

04

06

 

 

100,0

Непрограммные направления расходов

917

04

06

9900000000

 

100,0

Расходы на содержание и ремонт ГТС

917

04

06

9900090430

 

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

917

04

06

9900090430

200

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

917

05

00

 

 

1194,8

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

917

05

03

 

 

1094,8

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

917

  05

 03

 Б100078010

 

518

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078010

200

518,0

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

917

05

03

Б100078050

 

566,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078050

200

566,8

Иные бюджетные ассигнования

917

05

03

9900002950

800

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

05

03

9900002950

 

110,0

Иные бюджетные ассигнования

917

05

03

9900002950

800

110,0

Культура, кинематография

917

08

00

 

 

1072,2

Культура

917

08

01

 

 

1072,2

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

0800000000

 

831,9

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

917

08

01

0840100000

 

831,9

Дом культуры и сельские клубы

917

08

01

0840144091

 

831,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

917

08

01

0840144091

200

791,9

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

0840144091

800

40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

240,3

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

240,3

ВСЕГО расходов

 

 

 

 

 

4001,82

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Ведомственная структура расходов бюджета

Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2024-2025 годов

тыс. рублей

 

Наименование показателя

КВСР

Рз

ПР

КЦСР

КВР

2024г

2025г

Исполнительный комитет Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан

917

 

 

 

 

4074,976

4143,148

Общегосударственные вопросы

917

01

00

 

 

1551,0

1590,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

917

01

02

 

 

523,5

532,2

Непрограммные направления расходов

917

01

02

9900000000

 

523,5

532,2

Глава муниципального образования

917

01

02

9900002030

 

523,5

532,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

02

9900002030

100

523,5

532,2

Функционирование органов исполнительной власти

917

01

04

 

 

587,7

618,6

Непрограммные направления расходов

917

01

04

9900000000

 

587,7

618,6

 

Центральный аппарат

917

01

04

9900002040

 

587,7

618,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

04

9900002040

100

414,0

429,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

9900002040

200

143,7

159,5

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

9900002040

800

30,0

30,0

Другие общегосударственные расходы

917

01

13

 

 

439,8

439,8

Непрограммные направления расходов

917

01

13

9900000000

 

439,8

439,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

01

13

9900029900

 

409,8

409,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

13

9900029900

100

409,8

409,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

01

13

9900002950

 

30,0

30,0

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

9900002950

800

30,0

30,0

Национальная оборона

917

02

00

 

 

132,376

137,248

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

917

02

03

 

 

132,376

137,248

Непрограммные направления расходов

917

02

03

9900000000

 

132,376

137,248

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

917

02

03

9900051180

 

132,376

137,248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

02

03

9900051180

100

121,678

126,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

02

03

9900051180

200

10,698

10,698

Национальная экономика

917

04

00

 

 

126,3

126,3

Водное хозяйство

917

04

06

 

 

126,3

126,3

Непрограммные направления расходов

917

04

06

9900000000

 

126,3

126,3

Расходы на содержание и ремонт ГТС

917

04

06

9900090430

 

126,3

126,3

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

917

04

06

9900090430

200

126,3

126,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

917

05

00

 

 

1218,7

1238,7

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

917

05

03

 

 

1218,7

1238,7

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

917

  05

 03

 Б100078010

 

538,7

550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078010

200

538,7

550,2

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

917

05

03

Б100078050

 

570,0

578,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078050

200

570,0

578,5

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

0,0

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

110,0

110,0

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

110,0

110,0

Культура , кинематография

917

08

00

 

 

1046,6

1050,3

Культура

917

08

01

 

 

836,3

840,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

0800000000

 

836,3

840,0

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

917

08

01

0840100000

 

836,3

840,0

Дом культуры и сельские клубы

917

08

01

0840144091

 

836,3

840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

917

08

01

0840144091

200

836,3

840,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

210,3

210,3

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

 

4074,976

4143,148

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к решению Совета «О проекте бюджета 

сельского поселения

муниципального района

 Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

 от

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района на 2023 год

                                                                                                                                                           тыс.рублей

 

 

 

 

 

Наименование показателя

КЦСР

КВР

Рз

ПР

Сумма тыс.руб.

 
 

Непрограммные направления  расходов

 

 

 

 

1084,8

 

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района»

Б1 0 00 00000

 

 

 

1084,8

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 78010

200

 

 

518,0

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 78010

200

05

 

518,0

 

Основное мероприятие

«Уличное освещение»

Б1 0 00 78010

200

05

03

518,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

566,8

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

566,8

 

Основное мероприятие

«Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 78050

200

05

03

566,8

 

Непрограммные  направления  расходов

99 0 00 00000

 

 

 

2339,5

 

Глава муниципального образования

99 0 00 0203 0

 

 

 

517,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 0203 0

100

 

 

517,6

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0203 0

100

01

 

517,6

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99 0 00 02030

100

01

02

517,6

 

Центральный аппарат

99 0 00 02040

 

 

 

561,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 02040

100

 

 

392,8

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

100

01

 

392,8

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

100

01

04

392,8

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 02040

200

 

 

4,0

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

200

01

 

4,0

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

200

01

04

4,0

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02040

800

04

04

3,0

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

800

01

04

3,0

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

800

01

04

3,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

99 0 00 29900

 

 

 

334,0

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными внебюджетными фондами

99 0 00 29900

100

 

 

334,0

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 29900

100

01

 

334,0

 

Другие общегосударственные расходы

99 0 00 29900

100

01

13

334,0

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 00 51180

 

 

 

126,42

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 51180

100

 

 

155,722

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

100

02

 

126,42

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

100

02

03

126,42

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 51180

200

 

 

126,42

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

200

02

 

126,42

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

200

02

03

10,2

 

Расходы на содержание и ремонт ГТС

99 0 00 90430

 

 

 

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

 

 

100,0

 

Водное хозяйство

99 0 00 90430

200

04

 

100,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

04

06

100,0

 

 

Культура, кинематография

08 4 01 44091

 

 

 

831,9

 

Культура

08 4 01 44091

200

 

 

831,9

 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08 4 01 44091

200

08

00

831,9

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 4 01 44091

200

08

01

791,9

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

08

01

240,3

 

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

08

01

240,3

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

 

4001,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

           

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района на плановый период 2024-2025 годов

тыс. рублей

 

 

 

 

 

Наименование показателя

КЦСР

КВР

Рз

ПР

2024 год

2025

год

Непрограммные направления  расходов

 

 

 

 

909,9

925,4

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района»

Б1 0 00 00000

 

 

 

1218,7

1238,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 78010

200

 

 

538,7

550,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 78010

200

05

 

1218,7

1238,7

Основное мероприятие

 «Уличное освещение»

Б1 0 00 7801 0

200

05

03

538,7

550,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7804 0

200

05

00

1218,7

1238,7

Основное мероприятие

 «Содержание мест захоронения»

Б1 0 00 7804 0

200

05

03

570,0

578,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

538,7

550,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

200

05

00

1218,7

1238,7

Основное мероприятие

 «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

459,9

445,4

Непрограммные  направления  расходов

 99 0 00 0000 0

 

 

 

2348,3

2360,3

 

Глава муниципального образования

99 0 00 0203 0

 

 

 

505,0

505,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 0203 0

100

 

 

523,5

532,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0203 0

100

01

 

1551,0

1590,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99 0 00 0203 0

100

01

02

523,5

532,2

Центральный аппарат

99 0 00 0204 0

 

 

 

587,7

618,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 0204 0

100

 

 

587,7

618,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0204 0

100

01

00

587,7

618,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 0204 0

100

01

04

587,7

618,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 0204 0

200

 

 

5,0

6,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0204 0

200

01

00

5,0

6,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 0204 0

200

01

04

5,0

6,0

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 0204 0

800

 

 

4,0

4,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0204 0

800

01

00

4,0

4,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 0204 0

800

01

04

4,0

4,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

 

 

 

 

439,8

439,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 29900

100

 

 

439,8

439,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 29900

100

01

 

439,8

439,8

Другие общегосударственные расходы

99 0 00 29900

100

01

13

409,8

409,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

132,376

137,248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 5118 0

100

 

 

121,678

126,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

100

02

00

132,376

137,248

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

100

02

03

132,376

137,248

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 5118 0

200

 

 

10,698

10,698

Расходы на содержание и ремонт ГТС

99 0 00 90430

 

 

 

126,3

126,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

04

06

126,3

126,3

Водное хозяйство

99 0 00 90430

200

04

 

126,3

126,3

Культура, кинематография

08 4 01 44091

 

 

 

1046,6

1050,3

Культура

08 4 01 44091

200

 

 

836,3

840,0

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08 4 01 44091

200

08

00

836,3

840,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 4 01 44091

200

08

01

836,3

840,0

Иные бюджетные ассигнования

08 4 01 44091

800

08

00

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

08

00

210,3

210,3

Уплата налога на имущество

организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950 

800

08

01

210,3

210,3

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

4074,976

4143,148

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Скачать текст
PDF, 1.15 Мб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International