Совет Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ КАРАР
16 декабрь 2022 ел №24/1
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль
районы Иске Кәкерле авылының 2023 елга, 2024
һәм 2025 еллар план чорына бюджеты турында.
1 Статья .
1. 2023 елга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының фаразланыла торган керемнәренең гомуми күләме 4001,82 мең сум тәшкил итә.;
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 4001,82 мең сум тәшкил итә.;
3) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты кытлыгы 0 мең сум күләмендә.
2. 2024 һәм 2025 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының фаразлана торган гомуми керем күләме 2024 елга 4076,976 мең сум, 2025 елга 4145,148 мең сум
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының гомуми чыгымнары күләме 2024 елга 4076,976 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 98,6 мең сум, 2025 елга 4145,148 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 100,1 мең сум;
3) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының 2024 елга 0 мең сум, 2025 елга 0 мең сум күләмендә дефициты.
3.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең 2023 елга һәм 2024 һәм 2025 еллар план чорына бюджет кытлыгын финанслау чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга.
2 Статья
1. 2024 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум күләмендә.;
2. 2025 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының иң югары чиген 0 мең сум күләмендә расларга, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум күләмендә.;
3.утвердить на 1 января 2026 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в размере 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации-0 тыс. рублей.;
4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының 2024 елга муниципаль гарантия очраклары буенча муниципаль гарантияләрне үтәүгә каралган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен раслау турында" 2024 ел, 0 мең сум, 2023 елга 0 мең сум һәм 2024 елга 0 мең сум күләмендә расларга.
3 Статья
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының 2023 елга һәм 2024 һәм 2025 еллар план чорына фаразланган керемнәре күләмен әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә расларга.
4 Статья
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының 2023 елга һәм 2024, 2025 еллар план чорына чыгымнары классификациясенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм чыгымнар төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен бүлүне әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының 2023 елга һәм 2024 һәм 2025 еллар план чорына чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә расларга.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең максатчан статьялары (дәүләт һәм муниципаль программалары һәм эшчәнлекнең программага карамаган юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре, 2023 елга һәм 2024, 2025 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең бүлекләре, бүлекчәләре буенча бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә бүлүне расларга.
5 Статья
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетында Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы бюджетыннан 2023 елда бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә 3260,126 мең сум күләмендә дотацияләр күләмен исәпкә алырга,
2024 елда 3246,676 мең сум, 2025 елда 3301,648 мең сум күләмендә.
6 Статья
1.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетында Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы бюджетыннан 2023 елда хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен 126,420 мең сум күләмендә, 2024 елда 132,376 мең сум күләмендә, 2025 елда 137,248 мең сум күләмендә субвенция күләмен исәпкә алырга.
7 Статья
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары 2024 елда Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлегенең муниципаль хезмәткәрләре, шулай ук муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләренең санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.
8 Статья
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты акчаларының 2022 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге исеменнән төзелгән муниципаль контрактларның шартлары нигезендә 2021 елда түләнергә тиешле товарлар, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүгә контрактларның файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре суммасыннан артмаган күләмдә калдыгын билгеләргә, 2022 елда, Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге башкарма комитеты тиешле карар кабул иткән очракта, күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга җибәрелә.
9 Статья
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары төзелгән килешүләр нигезендә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыра.
10 Статья
Әлеге карар 2022 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Иске Кәкерле Авыл Җирлеге Башлыгы Р. Ф. Фаткуллин
Приложение № 1
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ от
Таблица 1
Источники финансирования дефицита бюджета
Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан
на 2023 год.
Наименование показателя |
Код показателя |
Сумма тыс. руб. |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-4001,82
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-4001,82 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 600 |
4001,82 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
4001,82 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан
на плановый период 2024-2025 годов.
в тыс. рублей
Наименование показателя |
Код показателя |
2024год |
2025 год |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-4076,976 |
-4145,148 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-4076,976 |
-4145,148 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 600 |
4076,976 |
4145,148 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
4076,976 |
4145,148 |
Приложение № 2
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ от
Таблица 1
Объемы прогнозируемых доходов бюджета
Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан на 2023год.
тыс. рублей
Наименование |
Код доходов |
Сумма тыс. руб. |
Налоговые и неналоговые доходы |
10000000 00 0000 000 |
743,70 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
101 00000 00 0000 000 |
66,0 |
Налог на доходы физических лиц |
101 02000 01 0000 110 |
66,0 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
25,70 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 00 0000 110 |
25,70 |
Налоги на имущество |
106 0000000 0000 000 |
|
Налог на имущество физических лиц |
106 0100000 0000 110 |
79,0 |
Земельный налог |
106 06000000000 110 |
533,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 1000 110 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 1000 110 |
|
Государственная пошлина, сборы |
108 00000 00 0000 110 |
2,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действии |
10804020010000 110 |
2,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
36,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
1 11 0503500 0000 120 |
36,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 140 |
0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
1 16 02020 02 0000 140 |
0,00 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3260,12 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3133,7 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
3133,7 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 150 |
126,42 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4001,82 |
Таблица 2
Объемы прогнозируемых доходов бюджета Старокакерлинского
сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан
на плановый период 2024-2025 годов
тыс. рублей
Наименование |
Код доходов |
2024 |
2025 |
Налоговые и неналоговые доходы |
10000000 00 0000 000 |
830,3 |
843,50 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
101 00000 00 0000 000 |
128 |
135,3 |
Налог на доходы физических лиц |
101 02000 01 0000 110 |
128 |
135,30 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
25,7 |
29,7 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 00 0000 110 |
25,7 |
29,7 |
Налоги на имущество |
106 00000 00 0000 000 |
73,0 |
74,9 |
Налог на имущество физических лиц |
106 01000 00 0000 110 |
73,0 |
74,9 |
Земельный налог |
106 06000 00 0000 110 |
563,6 |
563,6 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 0633 10 1000 110 |
190,5 |
190,5 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 1000 110 |
373,1 |
373,1 |
Государственная пошлина, сборы |
108 00000 00 0000 110 |
2,0 |
2,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действии |
108 04020 01 0000 110 |
2,0 |
2,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
36,0 |
36,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
1 11 0503500 0000 120 |
36,0 |
36,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 140 |
2,0 |
2,0 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
1 16 02020 02 0000 140 |
2,0 |
2,0 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3246,676 |
3301,648 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3114,3 |
3164,4 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
3114,3 |
3164,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
2 02 35118 10 0000 150 |
132,376 |
137,248 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4076,976 |
4145,148 |
Приложение № 3
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025годов»
№ от
Таблица 1
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского
сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год
Наименование показателя |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма тыс. рублей |
|||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
1508,4 |
|||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
517,6 |
|||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
517,6 |
|||||
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
517,6 |
|||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
517,6 |
|||||
Функционирование органов исполнительной власти |
01 |
04 |
|
|
561 |
|||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
561 |
|||||
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9900002040 |
|
561 |
|||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
392,8 |
|
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
138,2 |
|
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
|
||||
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
|
|
429,8 |
|
||||
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
9900000000 |
|
429,8 |
|
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
9900029900 |
|
409,8 |
|
||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
409,8 |
|
||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
01
|
13
|
9900002950 |
|
20,0 |
|
||||
Иные бюджетные ассигнования |
01
|
13
|
9900002950 |
800 |
20,0 |
|
||||
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
126,42 |
|
||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
126,42 |
|
||||
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
126,42 |
|
||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
126,42 |
|
||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
115,72 |
|
||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
10,6 |
|
||||
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
100 |
|
||||
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
|
100 |
|||||
Непрограммные направления расходов |
04 |
06 |
9900000000 |
|
100 |
|||||
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
04 |
06 |
9900090430 |
|
100 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
100 |
|||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1194,8 |
|||||
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района» |
05 |
03 |
|
|
1084,8 |
|||||
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
518,0 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
518,0 |
|||||
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
566,8 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
566,8
|
|||||
Иные бюджетные ассигнования |
05
|
01
|
Б100078050 |
800 |
0,0 |
|||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
05
|
01
|
9900002950 |
|
112,0 |
|||||
Иные бюджетные ассигнования |
05
|
01
|
9900002950 |
800 |
110,0 |
|||||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
1072,2 |
|||||
Культура |
08 |
01 |
|
|
1072,2 |
|||||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
0800000000 |
|
831,9 |
|||||
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
08 |
01 |
0800000000 |
|
831,9 |
|||||
Дом культуры и сельские клубы |
08 |
01 |
0840144091 |
|
831,9 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
08
|
01
|
0840144091
|
200
|
791,9 |
|||||
Иные бюджетные ассигнования |
08
|
01
|
0840144091
|
800 |
40,0 |
|||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
08
|
01
|
9900002950 |
|
240,3 |
|||||
Иные бюджетные ассигнования |
08
|
01
|
9900002950 |
800 |
240,3 |
|||||
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
4001,82 |
|||||
Таблица 2
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского
сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2024-2025 годов
тыс. рублей
Наименование |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
2023г |
2024г |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
1551,0 |
1590,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
523,5 |
532,2 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
523,5 |
532,2 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
523,5 |
532,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
523,5 |
532,2
|
Функционирование органов исполнительной власти |
01 |
04 |
|
|
587,7 |
618,6 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
587,7 |
618,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9900002040 |
|
387,7 |
618,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
414,0 |
429,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
143,7 |
159,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
|
|
439,8 |
439,8 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
9900000000 |
|
439,8 |
439,8 |
Обеспечение деятельности подведомственныхучреждений |
01 |
13 |
9900029900 |
|
409,8 |
409,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
409,8 |
409,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
01 |
13 |
9900002950 |
|
30,0 |
30,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
132,376 |
137,248 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
132,376 |
137,248 |
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
132,376 |
137,248 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
132,376 |
137,248 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
121,678 |
126,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
10,698 |
10,698 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
126,3 |
126,3 |
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
|
126,3 |
126,3 |
Непрограммные направления расходов |
04 |
06 |
9900000000 |
|
126,3 |
126,3 |
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
04 |
06 |
9900090430 |
|
126,3 |
126,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
126,3 |
126,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1218,7 |
1238,7 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
1218,7 |
1238,7 |
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
05 |
03 |
Б100000000 |
|
1108,7 |
1128,7 |
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
538,7 |
550,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
538,7 |
550,2 |
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
570,0 |
578,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
570,0 |
578,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
Б100078050 |
800 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
05 |
03 |
9900002950 |
|
110,0 |
110,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
110,0 |
110,0 |
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
1046,6 |
1050,3 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
1046,6 |
1050,3 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
0800000000 |
|
836,3 |
840,0 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
08 |
01 |
0840100000 |
|
836,3 |
840,0
|
Дом культуры и сельские клубы |
08 |
01 |
0840144091 |
|
836,3 |
840 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
836,3 |
840 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
0840144091 |
800 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
08 |
01 |
9900002950 |
|
210,3 |
210,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
210,3 |
210,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
4074,976 |
4143,148 |
Приложение № 4
к решению Совета «О проекте бюджета
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ от
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Старокакерлинского
сельского поселения Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
Наименование показателя |
КВСР |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма тыс. рублей |
Исполнительный комитет Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
917 |
|
|
|
|
4001,82 |
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
00 |
|
|
1508,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
|
|
517,6 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
517,6 |
Глава муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
517,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
517,6 |
Функционирование органов исполнительной власти |
917 |
01 |
04 |
|
|
561,0 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
561,0 |
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
561,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
392,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
138,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
Другие общегосударственные расходы |
917 |
01 |
13 |
|
|
429,8 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
429,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
|
409,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
409,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
30,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
30,0 |
Национальная оборона |
917 |
02 |
00 |
|
|
126,42 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
917 |
02 |
03 |
|
|
126,42 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
126,42 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
126,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
115,722 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
10,698 |
Национальная экономика |
917 |
04 |
00 |
|
|
100,0 |
Водное хозяйство |
917 |
04 |
06 |
|
|
100,0 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
04 |
06 |
9900000000 |
|
100,0 |
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
|
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
917 |
05 |
00 |
|
|
1194,8 |
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
917 |
05 |
03 |
|
|
1094,8 |
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
518 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
518,0 |
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
566,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
566,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
|
110,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
110,0 |
Культура, кинематография |
917 |
08 |
00 |
|
|
1072,2 |
Культура |
917 |
08 |
01 |
|
|
1072,2 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
917 |
08 |
01 |
0800000000 |
|
831,9 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
917 |
08 |
01 |
0840100000 |
|
831,9 |
Дом культуры и сельские клубы |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
|
831,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
791,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
800 |
40,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
240,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
240,3 |
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
4001,82
|
.
Таблица 2
Ведомственная структура расходов бюджета
Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан
на плановый период 2023-2024 годов
тыс. рублей
Наименование показателя |
КВСР |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
2023г |
2024г |
Исполнительный комитет Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
917 |
|
|
|
|
4074,976 |
4143,148 |
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
00 |
|
|
1551,0 |
1590,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
|
|
523,5 |
532,2 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
523,5 |
532,2 |
Глава муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
523,5 |
532,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
523,5 |
532,2 |
Функционирование органов исполнительной власти |
917 |
01 |
04 |
|
|
587,7 |
618,6 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
587,7 |
618,6
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
587,7 |
618,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
414,0 |
429,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
143,7 |
159,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Другие общегосударственные расходы |
917 |
01 |
13 |
|
|
439,8 |
439,8 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
439,8 |
439,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
|
409,8 |
409,8 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
409,8 |
409,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
30,0 |
30,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Национальная оборона |
917 |
02 |
00 |
|
|
132,376 |
137,248 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
917 |
02 |
03 |
|
|
132,376 |
137,248 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
132,376 |
137,248 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
132,376 |
137,248 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
121,678 |
126,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
10,698 |
10,698 |
Национальная экономика |
917 |
04 |
00 |
|
|
126,3 |
126,3 |
Водное хозяйство |
917 |
04 |
06 |
|
|
126,3 |
126,3 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
04 |
06 |
9900000000 |
|
126,3 |
126,3 |
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
|
126,3 |
126,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
126,3 |
126,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
917 |
05 |
00 |
|
|
1218,7 |
1238,7 |
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
917 |
05 |
03 |
|
|
1218,7 |
1238,7 |
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
538,7 |
550,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
538,7 |
550,2 |
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
570,0 |
578,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
570,0 |
578,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
110,0 |
110,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
110,0 |
110,0 |
Культура , кинематография |
917 |
08 |
00 |
|
|
1046,6 |
1050,3 |
Культура |
917 |
08 |
01 |
|
|
836,3 |
840,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
917 |
08 |
01 |
0800000000 |
|
836,3 |
840,0 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
917 |
08 |
01 |
0840100000 |
|
836,3 |
840,0 |
Дом культуры и сельские клубы |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
|
836,3 |
840,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
836,3 |
840,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
210,3 |
210,3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
|
4074,976 |
4143,148 |
Приложение № 5
к решению Совета «О бюджете
сельского поселения
муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ от
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района на 2023 год тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района на плановый период 2024-2025 годов
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|