Решение №35/1 от 18.12.2023 года "О бюджете Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"

 

Совет Старокакерлинского сельского поселения

 Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

 

РЕШЕНИЕ                                                                    КАРАР

18 декабря 2023 года                                                       №35/1              

 

О бюджете Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

 

Статья 1    

1. Утвердить основные характеристики бюджета Старокакерлинского сельского поселения   Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 4436,562 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме    4436,562 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета   Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме     0       тыс. рублей.

      2. Утвердить основные характеристики бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2025 и 2026 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год в сумме 4660,247 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 4790,656 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год в сумме 4660,247 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 112,31 тыс. рублей, на 2026 год в  сумме  4790,656 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 230,335 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального района Республики Татарстан на 2025год в сумме 0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме  0 тыс. рублей.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 2

         1. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2026 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме   0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2027 года верхний предел муниципального внутреннего долга Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0   тыс. рублей;

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского    муниципального района Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита Старокакерлинскогосельского поселения  Дрожжановского  муниципального  района Республики Татарстанна 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 0 тыс. рублей.

  Статья 3

Утвердить  прогнозируемые объемы доходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №2   к настоящему Решению.

Статья 4

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального района Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского  муниципального  района Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период  2025 и 2026 годов согласно приложению №4  к настоящему Решению.

        3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным и муниципальным программам Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 5

Учесть в бюджете Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан   объем дотаций из   бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году в сумме 3596,1 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 3798,4 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 3906,3 тыс. рублей.

Статья 6

1.Учесть в бюджете Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан объем субвенций из бюджета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в 2024 году в сумме 152,462 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 167,847 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 183,956 тыс. рублей.

Статья 7

Органы местного самоуправления Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2024 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан, а также работников муниципальных казенных учреждений.

Статья  8

Установить что, остатки средств бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году, направляются в 2024 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан соответствующего решения.

Статья 9

         Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 10

         Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2024 года.

 

Глава Старокакерлинского

сельского поселения, председатель Совета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан                                                     Фаткуллин Р.Ф.

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                   Приложение № 1

к решению Совета «О бюджете

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

№35/1   от 18.12.2023 года

Таблица 1

Источники   финансирования дефицита бюджета

Старокакерлинского  сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на 2024 год

 

Наименование показателя

Код  показателя

Сумма  тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

 

01 00 00 00 00 0000 000

 

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0

Увеличение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 500

-4436,562

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 510

-4436,562

Уменьшение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 600

4436,562

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 610

4436,562

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Источники   финансирования дефицита бюджета

Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2025-2026 годов.

                                                                                                                     в тыс. рублей

Наименование показателя

Код  показателя

2025год

2026 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

 

01 00 00 00 00 0000 000

 

0

 

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0

0

Увеличение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 500

-4660,247

-4790,656

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 510

-4660,247

-4790,656

Уменьшение остатков средств бюджета

01 05 02 00 00 0000 600

4660,247

4790,656

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

 

01 05 02 01 10 0000 610

4660,247

4790,656

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 2

к решению Совета «О бюджете

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2024год

и плановый период 2025 и 2026 годов»

№35/1   от 18.12.2023 года

Таблица 1

 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета

Старокакерлинского   сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан на 2024год.

 тыс. рублей

Наименование

Код  доходов 

Сумма

 

 Налоговые и неналоговые доходы

10000000 00 0000 000

688,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000

40,0

Налог на доходы физических лиц

101 02000 01 0000 110

40,0

Налоги на совокупный доход

1 05 00000 00 0000 000

6,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

6,00

Налоги на имущество

106 0000000 0000 000

101

Налог на имущество физических лиц

106 0100000 0000 110

101

Земельный налог

106 06000000000 110

500

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

  1 06 06033 10 1000 110

181,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

  1 06 06043 10 1000 110

319,0

Государственная пошлина, сборы

108 00000 00 0000 110

1,0

Государственная пошлина за совершение  нотариальных действий должностными  лицами органов местного  самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение  нотариальных  действии

 

10804020010000 110

1,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000

40,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 11 0503500 0000 120

40,0

Безвозмездные  поступления

2 00 00000 00 0000 000

3748,562

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации

2 02 00000 00 0000 000

3596,1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов  муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

3596,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

152,462

ВСЕГО  ДОХОДОВ

 

4436,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

Объемы прогнозируемых доходов бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2025-2026 годов

тыс. рублей

Наименование

Код  доходов 

 

2025 год

 

2026 год

 Налоговые и неналоговые доходы

10000000 00 0000 000

694,0

700,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000

42,8

45,8

Налог на доходы физических лиц                                                  

 101 02000 01 0000 110

42,8

45,8

Налоги на совокупный доход

1 05 00000 00 0000 000

6,2

6,5

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

6,2

6,5

Налоги на имущество

106 00000 00 0000 000

104,0

107,1

Налог на имущество физических лиц

106 01000 00 0000 110

104,0

107,1

Земельный налог

106 06000 00 0000 110

500,0

500,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

   1 06 0633 10 1000 110

181,0

181,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

   1 06 06043 10 1000 110

319,0

319,0

Государственная пошлина, сборы

108 00000 00 0000 110

1,0

1,0

Государственная пошлина за совершение  нотариальных действий должностными  лицами органов местного  самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение  нотариальных  действии

 

108 04020 01 0000 110

1,0

1,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000

40,0

40,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 11 0503500 0000 120

40,0

40,0

Безвозмездные  поступления

2 00 00000 00 0000 000

3966,247

4090,256

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации

2 02 00000 00 0000 000

3966,247

 

4090,256

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов  муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

3798,4

 

3906,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований

2 02 35118 10 0000 150

167,847

183,956

ВСЕГО  ДОХОДОВ

 

4660,247

4790,656

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к решению Совета «О бюджете

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026годов»

№ 35/1  от 18.12.2023 года

Таблица 1

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год

 

 

Наименование показателя

Рз

ПР

КЦСР

КВР

Сумма тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

01

00

 

 

1628,5

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

01

02

 

 

522,8

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

522,8

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

522,8

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными

внебюджетными фондами

01

02

9900002030

100

522,8

Функционирование органов исполнительной

власти

01

04

 

 

652,3

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

652,3

Центральный аппарат

01

04

9900002040

 

652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

449,6

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

 

01

 

04

9900002040

200

172,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

800

30,0

Другие общегосударственные расходы

01

13

 

 

453,4

Непрограммные направления расходов

01

13

9900000000

 

453,4

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений

01

13

9900029900

 

433,4

Расходы на выплату персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

 

01

13

9900029900

100

433,4

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

01

 

13

 

9900002950

 

20,0

Иные бюджетные ассигнования

01

 

13

 

9900002950

800

20,0

Национальная оборона

02

00

 

 

152,462

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

152,462

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

152,462

Осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

02

03

9900051180

 

152,462

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными

внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

141,193

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

11,269

Национальная экономика

04

00

 

 

300,0

Водное хозяйство

04

06

 

 

300,0

Непрограммные направления расходов

04

06

9900000000

 

300,0

Расходы на содержание и ремонт ГТС

04

06

9900090430

 

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

04

06

9900090430

200

300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

 

 

1282,0

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального района»

05

03

 

 

1282,0

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

05

03

 Б100078010

 

383,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078010

200

383,0

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

05

03

Б100078050

 

747,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078050

200

744,0

 

Иные бюджетные ассигнования

05

 

01

 

Б100078050

800

3,0

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

05

 

01

 

9900002950

 

152,0

Иные бюджетные ассигнования

05

 

01

 

9900002950

800

152,0

  Культура, кинематография

08

00

 

 

1073,6

Культура

08

01

 

 

1073,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

0800000000

 

849,1

Обеспечение деятельности клубов и

культурно-досуговых центров

08

01

0800000000

 

849,1

Дом культуры и сельские клубы

08

01

0840144091

 

849,1

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения

государственных(муниципальных) нужд

08

 

01

 

0840144091

 

200

 

849,1

Уплата налога на имущество организаций и

земельного налога по органам местного

самоуправления

08

 

01

 

9900002950

 

224,5

Иные бюджетные ассигнования

08

 

01

 

9900002950

800

224,5

ВСЕГО расходов

 

 

 

 

4436,562

               

 

 

Таблица 2

 

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета Старокакерлинского

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджетов

на плановый период 2025-2026 годов

 

Наименование

Рз

ПР

КЦСР

КВР

2025г

2026г

Общегосударственные вопросы

01

00

 

 

1689,6

1753,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

533,3

543,9

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

533,3

543,9

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

533,3

543,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9900002030

100

533,3

543,9

 

Функционирование органов исполнительной власти

01

04

 

 

685,9

721,3

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

685,9

721,3

Центральный аппарат

 

01

04

9900002040

 

685,9

721,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

458,6

476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

9900002040

200

197,3

214,4

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

800

30,0

30,0

Другие общегосударственные расходы

01

13

 

 

470,4

488,1

Непрограммные направления расходов

01

13

9900000000

 

470,4

488,1

Обеспечение деятельности подведомственныхучреждений

01

13

9900029900

 

450,4

468,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций  государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9900029900

100

450,4

468,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

01

13

9900002950

 

20,0

20,0

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9900002950

800

20,0

20,0

Национальная оборона

02

00

 

 

167,847

183,956

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

167,847

183,956

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

167,847

183,956

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

9900051180

 

167,847

183,956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

156,583

172,688

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

11,264

11,268

Национальная экономика

04

00

 

 

300,0

300,0

Водное хозяйство

04

06

 

 

300,0

300,0

Непрограммные направления расходов

04

06

9900000000

 

300,0

300,0

Расходы на содержание и ремонт ГТС

04

06

9900090430

 

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

04

06

9900090430

200

300,0

300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

 

 

1422,9

1466,8

Благоустройство

05

03

 

 

1422,9

1466,8

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

05

03

Б100000000

 

1422,9

1466,8

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

  05

 03

 Б100078010

 

397,0

411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078010

200

397,0

411,0

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

05

03

Б100078050

 

873,9

903,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

Б100078050

200

870,9

900,8

Иные бюджетные ассигнования

05

03

Б100078050

800

3,0

3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

05

03

9900002950

 

152,0

152,0

Иные бюджетные ассигнования

05

03

9900002950

800

152,0

152,0

Культура, кинематография

08

00

 

 

967,59

856,265

Культура

08

01

 

 

967,59

856,265

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

0800000000

 

743,09

631,765

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08

01

0840100000

 

743,09

631,765

Дом культуры и сельские клубы

08

01

0840144091

 

743,09

631,765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

08

01

0840144091

200

743,09

631,765

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

08

01

9900002950

 

224,5

224,5

Иные бюджетные ассигнования

08

01

9900002950

800

224,5

224,5

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

4547,937

4560,321

 

 

 

Приложение № 4

к решению Совета «О проекте бюджета

Старокакерлинского сельского поселения

Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов»

№ 35/1  от 18.12.2023 года

Таблица 1

 

Ведомственная структура расходов бюджета Старокакерлинского

  сельского поселения Дрожжановского муниципального района

Республики Татарстан на 2024 год

 

Наименование показателя

КВСР

Рз

ПР

КЦСР

КВР

Сумма

тыс. рублей

Исполнительный комитет Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан

917

 

 

 

 

4436,562

Общегосударственные вопросы

917

01

00

 

 

1628,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

917

01

02

 

 

522,8

Непрограммные направления расходов

917

01

02

9900000000

 

522,8

Глава муниципального образования

917

01

02

9900002030

 

522,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

02

9900002030

100

522,8

Функционирование органов исполнительной власти

917

01

04

 

 

652,3

Непрограммные направления расходов

917

01

04

9900000000

 

652,3

Центральный аппарат

917

01

04

9900002040

 

652,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

04

9900002040

100

449,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

9900002040

200

172,7

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

9900002040

800

30,0

Другие общегосударственные расходы

917

01

13

 

 

453,4

Непрограммные направления расходов

917

01

13

9900000000

 

453,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

01

13

9900029900

 

433,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

13

9900029900

100

433,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

01

13

9900002950

 

20,0

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

9900002950

800

20,0

Национальная оборона

917

02

00

 

 

152,462

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

917

02

03

 

 

152,462

Непрограммные направления расходов

917

02

03

9900000000

 

152,462

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

917

02

03

9900051180

 

152,462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

02

03

9900051180

100

141,193

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

02

03

9900051180

200

11,269

Национальная экономика

917

04

00

 

 

300,0

Водное хозяйство

917

04

06

 

 

300,0

Непрограммные направления расходов

917

04

06

9900000000

 

300,0

Расходы на содержание и ремонт ГТС

917

04

06

9900090430

 

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

917

04

06

9900090430

200

300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

917

05

00

 

 

1282,0

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

917

05

03

 

 

1282,0

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

917

  05

 03

 Б100078010

 

383,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078010

200

383,0

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

917

05

03

Б100078050

 

747,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078050

200

744,0

Иные бюджетные ассигнования

917

05

03

9900002950

800

3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

05

03

9900002950

 

152,0

Иные бюджетные ассигнования

917

05

03

9900002950

800

152,0

Культура, кинематография

917

08

00

 

 

1073,6

Культура

917

08

01

 

 

1073,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

0800000000

 

849,1

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

917

08

01

0840100000

 

849,1

Дом культуры и сельские клубы

917

08

01

0840144091

 

849,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

917

08

01

0840144091

200

849,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

224,5

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

224,5

ВСЕГО расходов

 

 

 

 

 

4436,562

 

               

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Ведомственная структура расходов бюджета

Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан

на плановый период 2025-2026 годов

тыс. рублей

 

Наименование показателя

КВСР

Рз

ПР

КЦСР

КВР

2025

 год

2026

год

Исполнительный комитет Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского муниципального  района Республики Татарстан

917

 

 

 

 

4547,937

4560,321

Общегосударственные вопросы

917

01

00

 

 

1689,6

1753,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

917

01

02

 

 

533,3

543,9

Непрограммные направления расходов

917

01

02

9900000000

 

533,3

543,9

Глава муниципального образования

917

01

02

9900002030

 

533,3

543,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

02

9900002030

100

533,3

543,9

Функционирование органов исполнительной власти

917

01

04

 

 

685,9

721,3

Непрограммные направления расходов

917

01

04

9900000000

 

685,9

721,3

Центральный аппарат

917

01

04

9900002040

 

685,9

721,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

04

9900002040

100

458,6

476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

01

04

9900002040

200

197,3

214,4

Иные бюджетные ассигнования

917

01

04

9900002040

800

30,0

30,0

Другие общегосударственные расходы

917

01

13

 

 

470,4

488,1

Непрограммные направления расходов

917

01

13

9900000000

 

470,4

488,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

917

01

13

9900029900

 

450,4

468,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

01

13

9900029900

100

450,4

468,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

01

13

9900002950

 

20,0

20,0

Иные бюджетные ассигнования

917

01

13

9900002950

800

20,0

20,0

Национальная оборона

917

02

00

 

 

167,847

183,956

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

917

02

03

 

 

167,847

183,956

Непрограммные направления расходов

917

02

03

9900000000

 

167,847

183,956

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

917

02

03

9900051180

 

167,847

183,956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917

02

03

9900051180

100

156,583

172,688

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

02

03

9900051180

200

11,264

11,268

Национальная экономика

917

04

00

 

 

300,0

300,0

Водное хозяйство

917

04

06

 

 

300,0

300,0

Непрограммные направления расходов

917

04

06

9900000000

 

300,0

300,0

Расходы на содержание и ремонт ГТС

917

04

06

9900090430

 

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

917

04

06

9900090430

200

300,0

300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

917

05

00

 

 

1422,9

1466,8

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения  муниципального района»

917

05

03

 

 

1422,9

1466,8

Основное мероприятия «Уличное  освещение»

917

  05

 03

 Б100078010

 

397,0

411,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078010

200

397,0

411,00

Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

917

05

03

Б100078050

 

873,9

903,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

917

05

03

Б100078050

200

870,9

900,8

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

3,0

3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

152,0

152,0

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

152,0

152,0

Культура , кинематография

917

08

00

 

 

967,59

856,265

Культура

917

08

01

 

 

967,59

856,265

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

917

08

01

0800000000

 

743,09

631,765

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

917

08

01

0840100000

 

743,09

631,765

Дом культуры и сельские клубы

917

08

01

0840144091

 

743,09

631,765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

917

08

01

0840144091

200

743,09

631,765

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления

917

08

01

9900002950

 

224,5

224,5

Иные бюджетные ассигнования

917

08

01

9900002950

800

224,5

224,5

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

 

4547,937

4560,321

 

 

Приложение № 5

к решению Совета «О бюджете 

сельского поселения

муниципального района

 Республики Татарстан на 2024год

и плановый период 2025 и 2026 годов»

35/1  от 18.12.2023 года.

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

 (государственным и муниципальным программам

Старокакерлинского

 сельского поселения Дрожжановского муниципального района и

непрограммным направлениям деятельности), группам

видов расходов,

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

бюджета

Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского

 муниципального района на 2024 год

                                                                                                                                                           тыс.рублей

 

 

 

 

 

Наименование показателя

КЦСР

КВР

Рз

ПР

Сумма тыс.руб.

 
 

Программные направления  расходов

 

 

 

 

1979,1

 

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района»

Б1 0 00 00000

 

 

 

1130,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 78010

200

 

 

383,0

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 78010

200

05

 

383,0

 

Основное мероприятие

«Уличное освещение»

Б1 0 00 78010

200

05

03

383,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

744,0

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

744,0

 

Основное мероприятие

«Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 78050

200

05

03

744,0

 

Иные бюджетные ассигнования

Б1 0 00 7805 0

800

05

03

3,0

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

800

05

03

3,0

 

Основное мероприятие

«Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 78050

800

05

03

3,0

 

Культура, кинематография

08 4 01 44091

 

 

 

841,9

 

Культура

08 4 01 44091

200

 

 

841,9

 

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08 4 01 44091

200

08

00

841,9

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 4 01 44091

200

08

01

841,9

 

Непрограммные  направления  расходов

99 0 00 00000

 

 

 

2473,262

 

Глава муниципального образования

99 0 00 0203 0

 

 

 

522,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 0203 0

100

 

 

522,8

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0203 0

100

01

 

522,8

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99 0 00 02030

100

01

02

522,8

 

Центральный аппарат

99 0 00 02040

 

 

 

652,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 02040

100

 

 

449,6

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

100

01

 

449,6

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

100

01

04

449,6

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 02040

200

 

 

172,7

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

200

01

 

172,7

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

200

01

04

172,7

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

99 0 00 29900

 

 

 

433,4

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными внебюджетными фондами

99 0 00 29900

100

 

 

433,4

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 29900

100

01

 

433,4

 

Другие общегосударственные расходы

99 0 00 29900

100

01

13

433,4

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 00 51180

 

 

 

152,462

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 51180

100

 

 

141,193

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

100

02

 

141,193

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

100

02

03

141,193

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 51180

200

 

 

11,269

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

200

02

 

11,269

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

200

02

03

11,269

 

Расходы на содержание и ремонт ГТС

99 0 00 90430

 

 

 

300,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

 

 

300,0

 

Водное хозяйство

99 0 00 90430

200

04

 

300,0

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

04

06

300,0

 

 

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

01

13

20,0

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

01

13

20,0

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

05

03

152,0

 

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

05

03

152,0

 

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

08

01

224,5

 

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

08

01

224,5

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

 

4436,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

 ( муниципальным программам Старокакерлинского сельского

поселения Дрожжановского муниципального района и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам

 классификации расходов бюджетов бюджета Старокакерлинского с

ельского поселения Дрожжановского муниципального

района на 2025-2026 годы

                                                                                                                                                           тыс.рублей

 

 

 

 

 

Наименование показателя

КЦСР

КВР

Рз

ПР

2025 год

2026 год

 

 

 

 

 

2013,99

1946,565

«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района»

Б1 0 00 00000

 

 

 

1270,9

1314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 78010

200

 

 

397,0

411,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 78010

200

05

 

397,0

411,0

Основное мероприятие

«Уличное освещение»

Б1 0 00 78010

200

05

03

397,0

411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

870,9

900,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

200

05

03

870,9

900,8

Основное мероприятие

«Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 78050

200

05

03

870,9

900,8

Иные бюджетные ассигнования

Б1 0 00 7805 0

800

05

03

3,0

3,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Б1 0 00 7805 0

800

05

03

3,0

3,0

Основное мероприятие

«Прочие мероприятия по благоустройству поселений»

Б1 0 00 78050

800

05

03

3,0

3,0

Культура, кинематография

08 4 01 44091

 

 

 

743,09

631,765

Культура

08 4 01 44091

200

 

 

743,09

631,765

Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров

08 4 01 44091

200

08

00

743,09

631,765

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 4 01 44091

200

08

01

743,09

631,765

Непрограммные  направления  расходов

99 0 00 00000

 

 

 

2533,947

2613,756

Глава муниципального образования

99 0 00 0203 0

 

 

 

533,3

543,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 0203 0

100

 

 

533,3

543,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 0203 0

100

01

 

533,3

543,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

99 0 00 02030

100

01

02

533,3

543,9

Центральный аппарат

99 0 00 02040

 

 

 

685,9

721,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 02040

100

 

 

458,6

476,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

100

01

 

458,6

476,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

100

01

04

458,6

476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 02040

200

 

 

197,3

214,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

200

01

 

197,3

214,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

200

01

04

197,3

214,4

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

30,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

30,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

99 0 00 02040

800

01

04

30,0

30,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

99 0 00 29900

 

 

 

450,4

468,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными внебюджетными фондами

99 0 00 29900

100

 

 

450,4

468,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

99 0 00 29900

100

01

 

450,4

468,1

Другие общегосударственные расходы

99 0 00 29900

100

01

13

450,4

468,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 00 51180

 

 

 

167,847

183,956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 51180

100

 

 

156,583

172,688

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

100

02

 

156,583

172,688

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

100

02

03

156,583

172,688

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 51180

200

 

 

11,264

11,268

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

99 0 00 51180

200

02

 

11,264

11,268

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 0 00 51180

200

02

03

11,264

11,268

Расходы на содержание и ремонт ГТС

99 0 00 90430

 

 

 

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

 

 

300,0

300,0

Водное хозяйство

99 0 00 90430

200

04

 

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 90430

200

04

06

300,0

 

300,0

 

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

01

13

20,0

20,0

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

01

13

20,0

20,0

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

05

03

152,0

152,0

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

05

03

152,0

152,0

Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 02950

800

08

01

224,5

224,5

Уплата налога на имущество организаций

и земельного налога по органам местного самоуправления

99 0 00 02950

800

08

01

224,5

224,5

ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

4547,937

4560,321

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Скачать текст
PDF, 2.70 Мб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International