Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципальрайоны
Иске Кәкерле авыл җирлеге Советы
РЕШЕНИЕ КАРАР
2023 елның 18 декабреннән 35/1 номерлы
Иске Кәкерле бюджеты турында
Дрожжановский авыл җирлеге
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2024 елга һәм 2025 һәм 2026 елларның план чорына
1 нче маддә
1. 2024 елга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты керемнәренең фаразланган гомуми күләме 4436,562 мең сум;
2) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 4436,562 мең сум;
3) Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум.
2. 2025 һәм 2026 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының төп характеристикаларын расларга:
1) 2025 елга 4660,247 мең сум, 2026 елга 4790,656 мең сум күләмендә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты керемнәренең фаразланган гомуми күләме;
2) 2025 елга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күләме 4660,247 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 112,31 мең сум, 2026 елга 4790,656 мең сум, шул исәптән шартлы рәвештә расланган чыгымнар 230,335 мең сум;
3) 2025 елга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты дефициты 0 мең сум, 2026 елга 0 мең сум.
3.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең 2024 елга һәм 2025 һәм 2026 еллар план чорына бюджет дефицитын финанслау чыганакларын әлеге карарга 1 нче кушымта нигезендә расларга.
2 нче маддә
1. 2025 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум күләмендә раслансын;
2. 2026 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум күләмендә раслансын;
3. 2027 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең муниципаль эчке бурычының югары чиге 0 мең сум күләмендә, шул исәптән муниципаль гарантияләр буенча Россия Федерациясе валютасында 0 мең сум күләмендә раслансын;
4. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетының мөмкин булган гарантия очраклары буенча муниципаль гарантияләрне үтәүгә каралган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге дефицитын финанслау чыганаклары хисабына 2024 елга 0 мең сум, 2025 елга 0 мең сум күләмендә расларга.2026 елга 0 мең сум.
3 нче маддә
2024 елга һәм 2025 һәм 2026 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты керемнәренең фаразлана торган күләмнәрен әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә расларга.
4 нче маддә
1. 2024 елга, 2025 һәм 2026 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетын классификацияләү чыгымнарын бүлекләр һәм бүлекчәләр, максатчан статьялар һәм төрләре буенча бюджет ассигнованиеләрен әлеге карарга 3 нче кушымта нигезендә бүлүне расларга.
2. 2024 елга һәм 2025 һәм 2026 еллар план чорына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты чыгымнарының ведомство структурасын әлеге карарга 4 нче кушымта нигезендә расларга.
3. Бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар (Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлегенең дәүләт һәм муниципаль программалары һәм программалы булмаган эшчәнлек юнәлешләре), чыгым төрләре төркемнәре, бүлекләр, 2024 елга һәм 2025 һәм 2026 еллар план чорына бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекчәләре буенча әлеге карарга 5 нче кушымта нигезендә бүлүне расларга.
5 нче маддә
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетында 2024 елда бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы бюджетыннан 3596,1 мең сум, 2025 елда 3798,4 мең сум, 2026 елда 3906,3 мең сум күләмендә дотацияләр күләмен исәпкә алырга.
6 нчы маддә
1.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетында 2024 елда 152,462 мең сум, 2025 елда 167,847 мең сум, 2026 елда хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы бюджетыннан субвенцияләр күләмен исәпкә алырга 183,956 мең сум.
7 нче маддә
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 2024 елда Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре, шулай ук муниципаль казна учреждениеләре хезмәткәрләре санын арттыруга китерә торган карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.
8 нче маддә
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты акчаларының калдыклары 2024 елның 1 гыйнварына Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге исеменнән төзелгән товарлар китерү, эшләр башкару, әлеге шартлар нигезендә тиешле хезмәтләр күрсәтү контрактлары өчен түләүгә файдаланылмаган бюджет ассигнованиеләре калдыклары суммасыннан артмаган күләмдә билгеләнергә тиеш 2023 елда муниципаль контрактлар өчен түләү, 2024 елда Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул ителгән очракта күрсәтелгән максатларга тиешле бюджет ассигнованиеләрен арттыруга юнәлтелә.
9 нчы маддә
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык органнары төзелгән килешүләргә ярашлы рәвештә Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне башкара.
10 нчы маддә
Әлеге карар 2024 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Иске Кәкерле авыл җирлеге башлыгы: Р.Ф.Фәтхуллин
Приложение № 1
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№35/1 от 18.12.2023 года
Таблица 1
Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары
Иске Кәкерле авыл җирлеге Дрожжановский
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2024 елга
Наименование показателя |
Код показателя |
Сумма тыс. руб. |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-4436,562
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-4436,562 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 600 |
4436,562 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
4436,562 |
Бюджет дефицитын финанслау чыганаклары
Иске Кәкерле авыл җирлеге Дрожжановский
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2025-2026 елларның план чорына, Мең сум
Наименование показателя |
Код показателя |
2025год |
2026 год |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
Увеличение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-4660,247 |
-4790,656 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-4660,247 |
-4790,656 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
01 05 02 00 00 0000 600 |
4660,247 |
4790,656 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
01 05 02 01 10 0000 610 |
4660,247 |
4790,656 |
Приложение № 2
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2024год
и плановый период 2025 и 2026 годов»
№35/1 от 18.12.2023 года
Таблица 1
БЮДЖЕТ КЕРЕМНӘРЕ КҮЛӘМЕ
ИСКЕ КӘКЕРЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ДРОЖЖАНОВСКИЙ
2024 ЕЛГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ.
МЕҢ СУМ
Наименование |
Код доходов |
Сумма
|
Налоговые и неналоговые доходы |
10000000 00 0000 000 |
688,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
101 00000 00 0000 000 |
40,0 |
Налог на доходы физических лиц |
101 02000 01 0000 110 |
40,0 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
6,00 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 00 0000 110 |
6,00 |
Налоги на имущество |
106 0000000 0000 000 |
101 |
Налог на имущество физических лиц |
106 0100000 0000 110 |
101 |
Земельный налог |
106 06000000000 110 |
500 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06033 10 1000 110 |
181,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 1000 110 |
319,0 |
Государственная пошлина, сборы |
108 00000 00 0000 110 |
1,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действии |
10804020010000 110 |
1,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
40,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
1 11 0503500 0000 120 |
40,0 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3748,562 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3596,1 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
3596,1 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 150 |
152,462 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4436,562 |
Таблица 2
ИСКЕ КӘКЕРЛЕ БЮДЖЕТЫНЫҢ ФАРАЗЛАНГАН КЕРЕМНӘРЕ КҮЛӘМЕ
ДРОЖЖАНОВСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
2025-2026 ЕЛЛАР ПЛАН ЧОРЫНА
МЕҢ СУМ
Наименование |
Код доходов |
2025 год |
2026 год |
Налоговые и неналоговые доходы |
10000000 00 0000 000 |
694,0 |
700,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
101 00000 00 0000 000 |
42,8 |
45,8 |
Налог на доходы физических лиц |
101 02000 01 0000 110 |
42,8 |
45,8 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
6,2 |
6,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 00 0000 110 |
6,2 |
6,5 |
Налоги на имущество |
106 00000 00 0000 000 |
104,0 |
107,1 |
Налог на имущество физических лиц |
106 01000 00 0000 110 |
104,0 |
107,1 |
Земельный налог |
106 06000 00 0000 110 |
500,0 |
500,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 0633 10 1000 110 |
181,0 |
181,0 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
1 06 06043 10 1000 110 |
319,0 |
319,0 |
Государственная пошлина, сборы |
108 00000 00 0000 110 |
1,0 |
1,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действии |
108 04020 01 0000 110 |
1,0 |
1,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
40,0 |
40,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
1 11 0503500 0000 120 |
40,0 |
40,0 |
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3966,247 |
4090,256 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3966,247 |
4090,256 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
2 02 16001 10 0000 150 |
3798,4 |
3906,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
2 02 35118 10 0000 150 |
167,847 |
183,956 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4660,247 |
4790,656 |
Приложение № 3
к решению Совета «О бюджете
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026годов»
№ 35/1 от 18.12.2023 года
Таблица 1
Бүленеш
Иске Кәкерле бюджетының бюджет ассигнованиеләре
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлегенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төрләре буенча
2024 елга бюджет чыгымнарын классификацияләү чыгымнары
Наименование показателя |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма тыс. рублей |
||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
1628,5 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
522,8 |
||
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
522,8 |
||
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
522,8 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
522,8 |
||
Функционирование органов исполнительной власти |
01 |
04 |
|
|
652,3 |
||
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
652,3 |
||
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9900002040 |
|
652,3 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
449,6 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
172,7 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
||
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
|
|
453,4 |
||
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
9900000000 |
|
453,4 |
||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
13 |
9900029900 |
|
433,4 |
||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
433,4 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
01
|
13
|
9900002950 |
|
20,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
01
|
13
|
9900002950 |
800 |
20,0 |
||
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
152,462 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
152,462 |
||
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
152,462 |
||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
152,462 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
141,193 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
11,269 |
||
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
300,0 |
||
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
|
300,0 |
||
Непрограммные направления расходов |
04 |
06 |
9900000000 |
|
300,0 |
||
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
04 |
06 |
9900090430 |
|
300,0 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
300,0 |
||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1282,0 |
||
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района» |
05 |
03 |
|
|
1282,0 |
||
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
383,0 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
383,0 |
||
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
747,0 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
744,0
|
||
Иные бюджетные ассигнования |
05
|
01
|
Б100078050 |
800 |
3,0 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
05
|
01
|
9900002950 |
|
152,0 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
05
|
01
|
9900002950 |
800 |
152,0 |
||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
1073,6 |
||
Культура |
08 |
01 |
|
|
1073,6 |
||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
0800000000 |
|
849,1 |
||
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
08 |
01 |
0800000000 |
|
849,1 |
||
Дом культуры и сельские клубы |
08 |
01 |
0840144091 |
|
849,1 |
||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
08
|
01
|
0840144091
|
200
|
849,1 |
||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
08
|
01
|
9900002950 |
|
224,5 |
||
Иные бюджетные ассигнования |
08
|
01
|
9900002950 |
800 |
224,5 |
||
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
4436,562 |
||
Таблица 2
Бүленеш
Иске Кәкерле бюджетының бюджет ассигнованиеләре
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлегенең бүлекләре һәм бүлекчәләре, максатчан статьялары һәм төрләре буенча
чыгымнар бюджет чыгымнарын классификацияләү
2025-2026 еллар план чорына
Наименование |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
2025г |
2026г |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
1689,6 |
1753,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
533,3 |
543,9 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
533,3 |
543,9 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
533,3 |
543,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
533,3 |
543,9
|
Функционирование органов исполнительной власти |
01 |
04 |
|
|
685,9 |
721,3 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
685,9 |
721,3 |
Центральный аппарат
|
01 |
04 |
9900002040 |
|
685,9 |
721,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
458,6 |
476,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
197,3 |
214,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
|
|
470,4 |
488,1 |
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
9900000000 |
|
470,4 |
488,1 |
Обеспечение деятельности подведомственныхучреждений |
01 |
13 |
9900029900 |
|
450,4 |
468,1 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
450,4 |
468,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
01 |
13 |
9900002950 |
|
20,0 |
20,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
20,0 |
20,0 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
167,847 |
183,956 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
167,847 |
183,956 |
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
167,847 |
183,956 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
167,847 |
183,956 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
156,583 |
172,688 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
11,264 |
11,268 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
300,0 |
300,0 |
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
|
300,0 |
300,0 |
Непрограммные направления расходов |
04 |
06 |
9900000000 |
|
300,0 |
300,0 |
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
04 |
06 |
9900090430 |
|
300,0 |
300,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
300,0 |
300,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1422,9 |
1466,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
1422,9 |
1466,8 |
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
05 |
03 |
Б100000000 |
|
1422,9 |
1466,8 |
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
397,0 |
411,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
397,0 |
411,0 |
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
873,9 |
903,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
870,9 |
900,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
Б100078050 |
800 |
3,0 |
3,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
05 |
03 |
9900002950 |
|
152,0 |
152,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
152,0 |
152,0 |
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
967,59 |
856,265 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
967,59 |
856,265 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
0800000000 |
|
743,09 |
631,765 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
08 |
01 |
0840100000 |
|
743,09 |
631,765 |
Дом культуры и сельские клубы |
08 |
01 |
0840144091 |
|
743,09 |
631,765 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
743,09 |
631,765 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
08 |
01 |
9900002950 |
|
224,5 |
224,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
224,5 |
224,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
4547,937 |
4560,321 |
Приложение № 4
к решению Совета «О проекте бюджета
Старокакерлинского сельского поселения
Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ 35/1 от 18.12.2023 года
Таблица 1
Иске Кәкерле бюджеты чыгымнарының ведомство структурасы
Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге
2024 елга Татарстан Республикасы
Наименование показателя |
КВСР |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма тыс. рублей |
|
Исполнительный комитет Старокакерлинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
917 |
|
|
|
|
4436,562 |
|
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
00 |
|
|
1628,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
|
|
522,8 |
|
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
522,8 |
|
Глава муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
522,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
522,8 |
|
Функционирование органов исполнительной власти |
917 |
01 |
04 |
|
|
652,3 |
|
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
652,3 |
|
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
652,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
449,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
172,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные расходы |
917 |
01 |
13 |
|
|
453,4 |
|
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
453,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
|
433,4 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
433,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
20,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
20,0 |
|
Национальная оборона |
917 |
02 |
00 |
|
|
152,462 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
917 |
02 |
03 |
|
|
152,462 |
|
Непрограммные направления расходов |
917 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
152,462 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
152,462 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
141,193 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
11,269 |
|
Национальная экономика |
917 |
04 |
00 |
|
|
300,0 |
|
Водное хозяйство |
917 |
04 |
06 |
|
|
300,0 |
|
Непрограммные направления расходов |
917 |
04 |
06 |
9900000000 |
|
300,0 |
|
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
|
300,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
300,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
917 |
05 |
00 |
|
|
1282,0 |
|
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
917 |
05 |
03 |
|
|
1282,0 |
|
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
383,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
383,0 |
|
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
747,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
744,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
3,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
|
152,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
05 |
03 |
9900002950 |
800 |
152,0 |
|
Культура, кинематография |
917 |
08 |
00 |
|
|
1073,6 |
|
Культура |
917 |
08 |
01 |
|
|
1073,6 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
917 |
08 |
01 |
0800000000 |
|
849,1 |
|
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
917 |
08 |
01 |
0840100000 |
|
849,1 |
|
Дом культуры и сельские клубы |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
|
849,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
849,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
224,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
224,5 |
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
4436,562
|
|
.
Таблица 2
Бюджет чыгымнарының ведомство структурасы
Иске Кәкерле авыл җирлеге Дрожжановский
Татарстан Республикасы муниципаль районы
2025-2026 еллар план чорына
тыс. рублей
Наименование показателя |
КВСР |
Рз |
ПР |
КЦСР |
КВР |
2025 год |
2026 год |
Исполнительный комитет Старокакерлинскогосельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |
917 |
|
|
|
|
4547,937 |
4560,321 |
Общегосударственные вопросы |
917 |
01 |
00 |
|
|
1689,6 |
1753,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
|
|
533,3 |
543,9 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
533,3 |
543,9 |
Глава муниципального образования |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
533,3 |
543,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
533,3 |
543,9 |
Функционирование органов исполнительной власти |
917 |
01 |
04 |
|
|
685,9 |
721,3 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
685,9 |
721,3 |
Центральный аппарат |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
685,9 |
721,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
458,6 |
476,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
197,3 |
214,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
Другие общегосударственные расходы |
917 |
01 |
13 |
|
|
470,4 |
488,1 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
470,4 |
488,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
|
450,4 |
468,1 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казеннымиучреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
01 |
13 |
9900029900 |
100 |
450,4 |
468,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
20,0 |
20,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
20,0 |
20,0 |
Национальная оборона |
917 |
02 |
00 |
|
|
167,847 |
183,956 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
917 |
02 |
03 |
|
|
167,847 |
183,956 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
167,847 |
183,956 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
167,847 |
183,956 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
156,583 |
172,688 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
11,264 |
11,268 |
Национальная экономика |
917 |
04 |
00 |
|
|
300,0 |
300,0 |
Водное хозяйство |
917 |
04 |
06 |
|
|
300,0 |
300,0 |
Непрограммные направления расходов |
917 |
04 |
06 |
9900000000 |
|
300,0 |
300,0 |
Расходы на содержание и ремонт ГТС |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
|
300,0 |
300,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
04 |
06 |
9900090430 |
200 |
300,0 |
300,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
917 |
05 |
00 |
|
|
1422,9 |
1466,8 |
«Благоустройство территории Старокакерлинского сельского поселения муниципального района» |
917 |
05 |
03 |
|
|
1422,9 |
1466,8 |
Основное мероприятия «Уличное освещение» |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
|
397,0 |
411,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078010 |
200 |
397,0 |
411,00 |
Основное мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
|
873,9 |
903,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
917 |
05 |
03 |
Б100078050 |
200 |
870,9 |
900,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
3,0 |
3,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
152,0 |
152,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
152,0 |
152,0 |
Культура , кинематография |
917 |
08 |
00 |
|
|
967,59 |
856,265 |
Культура |
917 |
08 |
01 |
|
|
967,59 |
856,265 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
917 |
08 |
01 |
0800000000 |
|
743,09 |
631,765 |
Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров |
917 |
08 |
01 |
0840100000 |
|
743,09 |
631,765 |
Дом культуры и сельские клубы |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
|
743,09 |
631,765 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд |
917 |
08 |
01 |
0840144091 |
200 |
743,09 |
631,765 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по органам местного самоуправления |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
|
224,5 |
224,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
917 |
08 |
01 |
9900002950 |
800 |
224,5 |
224,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
|
4547,937 |
4560,321 |
Приложение № 5
к решению Совета «О бюджете
сельского поселения
муниципального района
Республики Татарстан на 2024год
и плановый период 2025 и 2026 годов»
№35/1 от 18.12.2023 года.
Таблица 1
Бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар буенча бүлү (дәүләт һәм муниципаль программаларга Иске Кәкерле Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге һәм программасыз эшчәнлек юнәлешләренә), төркемнәргә чыгым төрләре, бюджет чыгымнарын классификацияләү бүлекләренә, бүлекчәләренә бюджет Иске Кәкерле авыл җирлеге Дрожжановский 2024 елга муниципаль район тыс.рублей |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Бюджет ассигнованиеләрен максатчан статьялар буенча бүлү (Иске Кәкерле авыл җирлеге муниципаль программаларына ) Чүпрәле муниципаль районы торак пунктлары һәм программасыз эшчәнлек юнәлешләренә), чыгым төрләре төркемнәренә, бүлекләргә, бүлекчәләргә Иске Кәкерле авыл җирлеге бюджеты чыгымнарын классификацияләү Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге 2025-2026 елларга район тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|